為完善內(nèi)部監(jiān)督機制,充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能,促進醫(yī)院黨風廉政建設,從8月20日開始,總醫(yī)院正式啟動為期半個多月的專項內(nèi)部審計工作,全方位、多角度、廣覆蓋檢查審計醫(yī)院各類項目資金使用情況。
據(jù)了解,本次專項審計主要針對醫(yī)療器械及衛(wèi)生材料采購、基建項目及維護維修項目、醫(yī)院經(jīng)濟合同、藥品購銷領用等領域,共審計藥劑科、設備科、后勤部、經(jīng)管科四個部門。為保證保證審計進度和審計質(zhì)量,醫(yī)院為此成立由院黨委主要領導擔任組長的領導小組。首先由各部門進行自查自糾,然后由院紀委牽頭組織審計、財務等部門人員深入各科室進行內(nèi)部審計,并形成最終專項審計報告書,對本次審計中發(fā)現(xiàn)的問題,給予及時糾正整改,堵塞漏洞,完善管理,加密和堅固制度的籠子。
總醫(yī)院希望通過內(nèi)部控制審計,進一步建立健全規(guī)范有效的內(nèi)部控制體系,從而真正達到完善管理、保護資金安全的目的,為醫(yī)院改革發(fā)展創(chuàng)造良好內(nèi)部環(huán)境。(朱明環(huán))